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新账套,导入会计科目后,各个科目的期初余具体的情况如下:新账套,导入会计科目后,各个科目的期初余额,比如12月期初还没录入,然后能不能先处理12月份的账务呢是的那是要等期初录入完了才能记账吗???可以先做凭证。
普及数据升级标准报错具体的情况如下:普及数据升级标准报错好了,谢谢啊备份账套,然后在数据库对应账套下面执行语句:altertablematchvouchsaddcMemovarchar(255)然后再去升级即可T3标准版,启用了总站和进销存模块,库存具体的情况如下:T3标准版,启用了总站和进销存模块,库存期初可以同步到总账吗?您好库存期初是存货数据。
这个表没有办法根据单据编号进行搜索具体的情况如下:这个表没有办法根据单据编号进行搜索吗是的,目前收发存汇总表还不能支持根据出入库单据编号的过滤条件t6查询现存量显示0.00的存货,没勾上库存为0也显示一部分数据为0的产品具体的情况如下:t6查询现存量显示0.00的存货,没勾上库存为0也显示一部分数据为0的产品亲,您备份账套后下载账表还原工具参考正常账套还原看下:https://service.chanjet。
现在新购T6是7.0还是7.1版本?具体的情况如下:现在新购T6是7.0还是7.1版本?嗯谢谢了新购的话肯定是最新的7.1版本。客户档案导入具体的情况如下:T3标准版中客户档案导入,同一文档中多条客户信息,部分导入成功,部分导入失败,提示查看日志文件。请问可能是什么原因导致?日志文件在哪可以看到?你看这个路径下面有没有T3软件日志文件名为uf2000.log:1。
备注栏填写备注信息,过销售出库单明细表无法显示具体的情况如下:备注栏填写备注信息,过销售出库单明细表无法显示您好需要跟踪数据库查看数据,请先做数据备份,联系服务商提交数据到支持网,由工程师分析处理下。试过了不行。
你好我的票据通专业版10.5在进行年结具体的情况如下:你好我的票据通专业版10.5在进行年结过来,所有的现金账跟银行帐户都暂停了,然后我手工启用后,所有的项目余额全部一样,我要在哪里可以修改项目期初余额?10.0和10.5是一样的,二级科目结转都有这样的限制,只有父子账户才能实现按照下级账户结转期初余额,属于功能上的限制,建议在支持网提交需求问题处理。以前10.0的时候都可以结转的。
业务场景:客户每天都回收不少现金回来,都具体的情况如下:业务场景:客户每天都回收不少现金回来,都是通过销货单上的现结金额来处理的。客户需要核对每天的回款金额。现在我们通过现金银行下的现金日记账便能查询到每天的回款金额。但是问题就是没法控制单据日期,比如业务员可以把销货单的时间修改成前一天,那么你查询今天的现金银行日记账便发现不了这一笔款项。因为他把这笔款做到前一天去了,这样就会出现业务员腐败,收回的款可以不交回公司。
用友U810.0库存1、上个月做的盘点单,盘点数量不正确,后期又进行了入库,怎么办?2、期末处理新增的仓库,勾选了数量为0金额不为0,但是仍然没有生成出库调整单?1、建议客户本月重新做盘点单调整。2、客户是按照存货核算成本,告知客户与新增仓库无关。再符合条件的情况下,勾选了此项目是会生成调整单的。与客户说明,客户明白。10.1库存管理库龄分析和收发存汇总表对不上,为什么?客户使用点余额分析,包含了红字出库。
用户的科目数据用实施与维护工具导入的,末级科目已经没有数据了,但是一级科目还有数据怎么处理。来电的是代理商。让用户直接清零提示末级科目还有数据但是确实已经没了,建议用户用代理商的服务识别码拨打支持的电话用户明白。s总账。
用友U811.1销售管理客户来电称发货单参照订单做的,订单单价为2,查看发货单的单价却变成了10了?告知发货单参照订单做的,肯定是带订单的单价的,不会自动变的,了解现在做发货单会不会有这样的现象,客户表示不会,告知那说明当时应该是不小心修改了单价,客户明白。结账提示结存成本为零或为负具体的情况如下:结账提示结存成本为零或为负结账的时候勾选上数量为0金额不为0的自动生成出库调整单这种情况能进行结账吗查看一下存货明细账。
t+进货单审核时提示单据编号超出设具体的情况如下:t+进货单审核时提示单据编号超出设置范围???????重复问题,已回复,请关注用友U861存货核算客户咨询返回到11月份补录一张材料出库单,但是记账时过滤不到?没有恢复期末处理,恢复期末处理即可。采购订单列输出提示:数值字段溢出?恢复默认格式无效,只输出200条记录还是有此问题,其他电脑正常的,建议客户检查是否补丁不一致,如果不一致要打上相同的补丁,如果补丁一致。
用友U890应付款管理客户咨询之前年度的采购入库单现在来了发票,应付款管理录入其他应付款生成凭证借原材料提示存货核算受控科目?客户称之前咨询过,查询服务历史发现之前对应的采购入库单在新帐套中没有做期初采购入库单,跟客户确认之前年度采购入库单分录借:原材料,贷:暂估应付款,客户称现在在应付款管理录入其他应付单,告知客户借方科目走暂估应付款,或者告知客户当期录入一张采购入库单和采购发票结算,然后再做红字其他入库单。
用友U8.72版本,存货核算,用户咨询做完出入库调整单后还需要做什么才能进入明细账?对出入库调整单记账后就可以进入明细账。出纳科目在哪里设置科目是现金科目还是银行科目编辑那里的会计科目指定您好,T+12.0。
T+一个账号在一台客户端上查询科目往来单位明细账报错问题具体的情况如下:T+查询科目往来单位明细账的时候一个账号有问题,查询的时候报错,其他账号在这台客户端查询没问题这个账号在其他电脑上查询也没问题这个账号在这台电脑上查询就报错!这台电脑缓存已请,T+浏览器也重装了目前的问题显示电脑没事,软件没事,账号有可能有问题,但这个账号是主管权限,,,,原来也碰到过,我直接把该账号停用了,,,求办法。。。。。。。。。。。。。。
客户来电称:运费发票上的供应商录入错误,本月要进行冲回,应该怎样处理?***********袁女士建议客户可以在采购管理录入红字的运费发票与蓝字运费发票一致。然后再录入正确的运费发票与入库单做费用折扣结算;再在存货核算中做结算成本处理。应付管理中需要最运费发票审核,生成凭证。客户明白。问题同Case-13-02-0011467,用户称没有人回电告诉用户40分钟之内回应,请耐心等待服务器和客户端登陆网报模块后。
客户来电咨询:2月启用了采购管理,录入采购发票时,为什么是期初的采购发票?告知客户采购管理的采购期初记账后才不能增加期初的单据,期初记账后,采购管理才能录入启用月份及以后月份的单据特别说明:问题描述:客户来电咨询,应付1万元,之前预付了5000,还有5000需要付款,现在做付款单,能否将应付和预付放在一起做单据呢?告知客户预付5000要做一张付款单,等发票到了,付剩余5000元,还需要做一张付款单,最后和发票核销。
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