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你好我想问一下结了账的怎么反审核具体的情况如下:你好我想问一下结了账的怎么反审核在总账-期末-结账界面反结账,然后在总账-期末-对账按ctrl+h,激活“恢复记账前状态功能”,对凭证恢复记账。
g6打开时报这个错什么原因具体的情况如下:g6打开时报这个错什么原因打了补丁没执行脚本,打开安装路径下面的g6soft下面的admin下面的UFDBTMP找到升级账套.exe,选择这个账套执行一下。T6供应商、客户有没有助记码?比方北京方具体的情况如下:T6供应商、客户有没有助记码?比方北京方圆有限公司,我助记码设为FY,我一输FY就把这个客户调出来,比编码方便记忆。您好,目前没有此功能。
月末结账具体的情况如下:你好,12月末结账时,提示应收未结账,这个模块根本没启用啊,什么情况?您好,将模块启用后重新取消启用试下,可能是数据库表中有异常的记录导致的。会计期间怎么修改?具体的情况如下:会计期间怎么修改?您好,如果启用了是不能修改的T6数据能导到T+里面吗具体的情况如下:T6数据能导到T+里面吗t6的财务数据可以用t+升级工具升级上来应付账款起初余额为负数。
存货名称相同批号不同的商品如何实现录入具体的情况如下:你好,例如:存货名称:电脑 批号或型号不同,如何在同一存货名称下再独立条码录入或出库。建议点击存货档案,然后点击开存货,点击条形码页,把条形码先在这录入后,然后再到通过这个条码进行出库入库下面这几个栏目为什么不能选中具体的情况如下:我需要把销售和合同的勾打上,但我发现是灰色的不能勾选怎么办上图勾选上显示明细这个选项。
第一行下面没有线具体的情况如下:第一行下面没有线不管针式打印机还是激光喷墨打印机均是如此。是针式的打印出来字体模糊,断线之类的一般是打印机墨粉或是驱动问题,请给打印机加粉或是重装下打印机驱动。你好,我自定义报表。
数量和可用数量有什么区别具体的情况如下:数量和可用数量有什么区别库存可用数量是10,数量也是10,销售单销售了2,过账但是没审核,那么剩余的可用数量是8,库房里的数量还是10.如果再开一张销售单10,就会提示库存不足,因为可用数量是8能举个例子吗你好,出库类单据过账没审核会导致数量和可用数量不一致。单据过账以可用数量为准录入了存货期初,现在想把所以录入的都删了具体的情况如下:录入了存货期初。
根据财税文件要求,营改增后要将原来的一级具体的情况如下:根据财税文件要求,营改增后要将原来的一级科目“营业税金及附加”修改为“税金及附加”。问题一:可否直接修改一级会计科目名称?如只修改名称,编码不变的情况下,应该对报表没有影响吧?问题二:利润表中的“营业税金及附加”也可以修改名称吗?任意改变任何一个一级会计科目都对财务报表不会造成任何影响吗?谢谢你们问题一:可否直接修改一级会计科目名称?如只修改名称。
用友U871成本管理客户表示软件做其他操作正常,成本中查询报表提示连接不到另一台主机?建议重启服务器,沟通到一半断线,回电多次无人接听,此单关闭T+应收款具体的情况如下:请问老师:对方多归还我方应收账款,需要退回,如何处理?做相应的红字单据即可比如做收款单多了,就做收款单负数表示退回自动带出单价的设置~~~~~已告知T+普及版财务与业务能连接起来使用吗具体的情况如下:T+普及版财务与业务能连接起来使用吗。
客户那累计折旧科目余额表折旧科目贷方发生与折旧清单的本年折旧核对,对不上?与总账对账能对上,部门类别明细账与总账也能对上,客户有个200多元的差异,可以拿部门类别明细账每期的金额与折旧清单核对。来查找原因。用友U810。
原值增加了,怎么生成凭证呢根据实际情况,生成凭证是借固定资产金额和原值相等。如果查找差异科目具体的情况如下:二个年底的差异科目 如何查找?是的基础设置--科目--科目对照由于科目按照年度划分,差异科目显示本年度与上一年度存在差异的科目,举例如下:账套中有两个年度2017和2018,以2018年登录如果上年科目和新年度科目有差异,如2017年科目名称为库存现金,2018年科目变成库存现金1,做了变动就是差异科目。
供应商怎么做收入单?具体的情况如下:供应商如果有返利产生需要做往来收入单,怎么和应付明细账挂钩呢?您好,可以参考文档https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=418有工作圈基础包,但是云应用里面却还是试用版具体的情况如下:购买软件时带了工作圈基础包,激活加密狗的手机号和工作圈的手机号一样,激活加密狗时的企业名称和工作圈的企业名称一样。
890基础档案存货档案中的对应条形码可以修改吗?客户没有设置条形码规则,在存货档案中手工录入的,告知客户可以在存货档案-控制页签-修改对应的条形码。固定资产月末结账时提示:制单业务未完成,不能进行12月份月末结账,如何处理?指导客户进入批量制单,的确有制单记录。经沟通客户是不需要生成凭证的,建议客户全选删除即可。付款申请单参照订单,过滤不出数据。
890总账客户来电称之前二线帮忙协助处理了总账期初余额对账总账与辅助账不平辅助账与明细账不平的问题,但是现在还是不平?查看服务历史并且和相应二线工程师联系,称问题已经派单,回电和客户确认并请客户耐心等待。
客户咨询:修改采购发票时提示:供方银行帐号录入不正确沟通中断线,15:51回拨总机用友U871总账客户来电咨询:在总账出纳下的银行对账期初录入中,启用日期改动了是否会对数据有影响?告知客户,不建议随便改动启用日期,改动了启用日期对未达账项是有影响的,客户表示明白。特别说明:问题描述:应付的凭证,用户问怎么修改;应付-凭证查询中修改;s总账中修改了暂估的期初余额,和存货中的暂估材料余额表对不上了。
用友U8-11.0存货核算客户来电说了几个问题,最终是想要查看单据记账的情况?指导客户查看流水帐。客户明白。客户咨询财务问题,告知不是非常清楚,客户自己重新拨打请二线老师回电。还是之前的问题:总账和明细账对账不平:沟通客户过程中,告知用户恢复月初记账前状态,而后重新记账,再进行对账操作,仍是此现象,对账错误是224104该科目,指导客户查询明细账,该科目当月有填制5张凭证,其中一张凭证有问题,将该凭证删除后。
1.之前月份暂估记账的采购入库单,本月来了发票,做了结算,想做结算单制单,选择采购入库单报销包含这张上个月的采购入库单?2.选择采购入库单报销做结算单制单的时候,提示:采购入库单对应的发票没有完全结算,不能制单?1.做结算单制单的时候就不能选择采购入库单报销要选择蓝字回冲单报销。2.告知用户这个就需要去确定提示是哪张入库单对应的发票,去看看发票是不是全部结算了,用户现在的入库单很多,并且去查看未结算的发票。
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