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请问年结后试算是平衡的。我用的是辅助核算具体的情况如下:请问年结后试算是平衡的。我用的是辅助核算年结时没有做两清,直接是按余额结转的,但是总帐与客户往来帐报错,报错原因是金额不平明细帐比总帐金额多。出报表时应收帐款的余额是正确的,这是什么原因按什么结转是看你公司具体需要的,对账报错肯定是不行的,建议联系服务商转支持网问题,将对账问题查明原因并解决。记不清改没改基础档案了。
用友t3库存系统启用后无法关闭,系统启用里面也没有勾选,反启用系统试过也不可以,该怎么办具体的情况如下:用友t3库存系统启用后无法关闭,系统启用里面也没有勾选,反启用系统试过也不可以,该怎么办,12月份出库有问题,现在出库单无法修改,也无法增加T111.5批发零售版,门店这边要上具体的情况如下:T111.5批发零售版,门店这边要上传的数据,在总部接收里收后到,查询不到数据。两边的补丁都是一样的。不客气的,感谢。
年结结转往来科目错误具体的情况如下:年结是应收账款和应付账款的辅助合计与辅助明细合计金额对不上发生错误这是怎么回事啊?考虑是数据问题,麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理,谢谢。双清后还是不行,去年都还是正常的呢好的,谢谢那您看一下往来两清做了没,要按明细结转,一定要做往来两清已经试过了,余额做正确,明细结转提示错误按余额结转试试已经找到问题了,是因为应收账款和应付账款的凭证没有结转过去,所以明细错误。
我想请问下,我们填制凭证的时候选择100具体的情况如下:我想请问下,我们填制凭证的时候选择1002银行科目的时候,老是需要输入结算方式,可以不可以不设置不输入结算方式,。勾了银行科目就会有的,可以把银行科目的勾取消。
现金流量表指定了之后如果一张凭证里面关于具体的情况如下:现金流量表指定了之后如果一张凭证里面关于两个这个科目的会蹦出来2次是嘛不是登凭证全做完了再蹦出来的?会弹出2次提示,不是凭证全做完保存后提示的您好10.9的版本新建的账套具体的情况如下:您好10.9的版本新建的账套点到这一步就操作不了了能不能去掉这个操作电脑都卡死了数据库删除ygz没有用都删了数据库删除ygz亲备份下数据。
请二线老师回电。13:40回电***********刘女士用户的凭证显示已经出纳签字了,但是在出纳签字中过滤不到这个凭证。用户在客户端不方便去服务器上,表示那天有空去服务器那边后再联系29号远程查看数据库,修改此问题。T3普打开报错具体的情况如下:如图,T3普打开报错,怎么处理呢检查下区域和语言,要选择中文简体,如果已经是中文简体了,建议备份账套后卸载软件重新安装。用着好好的,突然这样的检查下语言区域是否正确。
客户来电咨询:结算成本处理后,对蓝字回冲单生成凭证,就会造成物资采购贷方有余额,怎么办?客户之前暂估的采购入库单生成的凭证是贷方物资采购科目,告知客户红字回冲单可以贷方使用物资采购科目,然后就可以对平,客户明白。811销售管理1.销售发货单的部门错了,做发票可以改嘛?2.联查销售发货单生成了出库单,但是在销售出库单列表中查询不到这张出库单?1.发票时可以修改部门2.联查可以看到这张出库单,但是列表中过滤不到。
委外订单A,对应子件a,已经发料入库开票核销完毕,后来和供应商对账时发现还有第3方供应商直接提供的100个材料b,现在也无法和这100个b核销掉1.客户不用销售模块,但他给客户的东西走具体的情况如下:1。
客户咨询:新启用的账套,录入期初采购入库单时没有审核按钮,是否不需审核是的。sT+权限具体的情况如下:可以每一个批发价都设权限吗?例如批发价一A用户能看,批发价二B用户能看。您好,然后中实现不了这样的权限设置呢销售管理1.客户称某操作员发货单参照订单生成就提示无此功能权限,只有一个销售类型的单据有问题,其他业务类型的可以参照为什么?2.之前南京用友工程师有一个问题解决不了,提交了,如何处理?1.指导手工录入发货单。
T+期初业务具体的情况如下:T+标准版。A存货库存期初录入数量是10,然后我有一笔采购业务,已经入库了5,但是没开票。我想请问我做期初暂估入库单然后生成销货单在生成发票,那这样我的期初暂估入库单数量5会不会加上库存期初里A存货数量10,变成15?好的,谢谢对,期初库存单据不影响库存数量。期初销售出库单也不影响吧?不会,期初暂估入库单不影响库存。用友U8ufo用户咨询设置利润表时,公式是怎么设置的?用户已经有模板了。
选择的会计级数是4-2-2为什么会计科目具体的情况如下:选择的会计级数是4-2-2为什么会计科目设置出来是1131001呢.原来软件中设置的会计级数是4-2-2客户是自己导入的会计科目1131001这个要怎么办呢.还能改吗.在中途这个科目级次应该是不能改变的吧.客户咨询:2014年期初余额界面上,显示浏览只读。经查询客户2014年有凭证已记账。指导客户将凭证都恢复记账即可。用友U810客户咨询。
870存货客户来电咨询:年结后在存货的期初分期收款发出商品中有笔负数的记录,但是没有对应的退货单,这笔负数的记录在去年也有,是因为原来有张分期收款的退货单没有生成发票,关闭后一直留下来的,今年怎么可以将这笔记录调整掉。
用友U811.0固定资产已经结账到4月,2月少录入一张固定资产卡片,怎么处理?指导用户在本月录入原始卡片,手工在总账里录入凭证,用户明白老师这个提示什么意思具体的情况如下:老师这个提示什么意思谢谢谢谢楼下正解,牛气点击现结金额,弹出辅助项,选择结算方式。2018年3月份应付职工薪酬科目总账和明细账对不上,总账借贷方发生额正好是明细账借贷发生额的两倍,检查了相关凭证,未发现错误,怎么解决?您好。
请问一下,如何取消结算成本处理啊?您好,恢复蓝字回冲单和入库调整单的记账就可以做薪资管理的时候显示这个问题怎么处理您好,这个问题就是说明有任务互斥导致,系统管理admin登录清除其他任务,再操作您好,请稍等,正在协调人员处理!用户想把客户和供应商停用,影响之前数据的查询吗?对以后有什么影响?停用以后不影响帐表的查询或者打印,但是以后填制凭证的时候不能选择停用的供应商和客户了,会有提示,用户明白。s用友U813。
用友U890总账打印账簿时想要勾选账期初无余额,本期又发生也打印,显示是灰色的,如何处理?告知用户在总账-设置-选项-账簿中勾选按月排页,问题解决。客户来电咨询,客户多付了两分钱的,当时做到预收款中了,现在要转到管理费用科目中,应该怎么操作?s告知客户做一张其他应收单,借预收、贷管理费用,然后应收单和预收款核销掉就可以,客户表示明白了。s用户问收款单录入后审核了,没制单,发现不用录入,可以删除吗;可以。
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