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收货单导入具体的情况如下:T+普及版能导入收货单吗?导入也是一样的,12.3的可以支持可以导入吗?不是导出?12.3版本的普及版可以支持,之前的版本不能支持单据批量导出的功能请二线回电处理***********朱小姐分公司发给客户的2013年会计准则的补丁,客户安装了一个,其他的两个安装不上?s客户没有打sp1的补丁。客户表示自己联系工程师,由工程师给你发补丁。s为什么重装过数据库,又重装T3好多遍了。
直运销售订单修改时没有按弃审—修改的操作具体的情况如下:直运销售订单修改时没有按弃审—修改的操作方式处理,使用的变更方式修改的。但是直运销售订单生成发票时对于做变更的这条存货看不到例如:变更前订单存货有8行存货,生成发票时也能看到8行存货。但是做变更后订单存货还是8行。
科目汇总,点击预览,再点打印,最后点属性具体的情况如下:科目汇总,点击预览,再点打印,最后点属性,就直接把软件给关了,再登入软件提示演示版到期。加密狗重新插过重新注册都不行,只有关机重启才可以用。这个怎么解决?不客气,祝您工作愉快!好的,谢谢点击服务社区-更多-工具下载下载工具:工具名称:清除异常互斥记录:http://support.chanjet.com/main/supportgongju。
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T1财贸宝凭证如何自动填写摘要?以及自动找平?具体的情况如下:T1财贸宝凭证如何自动填写摘要?以及自动找平?如果您是在凭证上已经录入了摘要,然后在第二行中先进行选择科目,会自动带出上一行的摘要,然后需要点击到单元格中点击余额找平890固定资产客户来电咨询录入原始卡片,但是在总账中输入的凭证有问题,怎么办?告知客户直接在总账中填制凭证进行调整。
T3标准版固定资产报废怎么处理?具体的情况如下:T3标准版固定资产报废怎么处理?直接在批量制单中生成凭证就行了。账务怎么处理呢?卡片管理里找到这张卡片,别退出,直接点上边横排的固定资产--卡片--资产减少做资产减少。T1商贸宝没有备份数据,怎样附加安装目录具体的情况如下:T1商贸宝没有备份数据,怎样附加安装目录下的数据库不客气的,祝您工作愉快!谢谢具体操作方法:新建一个同名账套,停止数据库服务。
用友U872存货核算客户来电咨询,采购入库单记账是灰色的?查看,单据有单价,不是委外入库单,按存货核算成本,查看存货档案,没有设置计价方式导致的。这是什么原因呢,那要删除怎么做呢具体的情况如下:这是什么原因呢,那要删除怎么做呢点击操作—设置—表头,把来源单据和来源单号显示出来,或者直接点击应付冲销明细,查看到应付单据,到应付单据上弃审,删除使用预付。客户档案中的最后交易日期为空?检查是否有发票记录。
委外期初材料出库单。。。。。。。手工核销,材料归集方式选择供应商11.0应收款管理多张应收票据生成的收款单合并生成凭证,应收票据科目会合并,怎么才能不合并呢?告知客户修改受控科目制单方式为明细到单据。
合同阶段执行单。必须启用阶段。s这个怎么处理具体的情况如下:您好,日记账与总账对账,是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的,出现对账不平,可以检查以下几个地方:1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平,如果期初对账不平,在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对,如果对不上需调整为两者一致2.如果期初平,再看借方发生和贷方发生是否一致。
委托代销结算单开销售专用发票时报错:没有找到本单位相应的开户银行,无法生成,在基础设置-基础档案-收付结算里设置本单位开户银行应付票据做完单据是否需要制作凭证。。。。。。。。票据不生成凭证,生成的付款单生成凭证810.1总账修改期初余额时出现提示:科目被锁定。如何处理?指导用户清除锁定之后再操作,正常。T+13.0产品提示,打完补丁还是这个提示具体的情况如下:重新启动一下电脑。重新打补丁后不行。
请二线老师6-7回电10:30回电。赵女士**********************用户说资产负债表数据不对,因为这个月做了以前年度损益调整的凭证,用户希望远程看一下。s某个科目没有取数,增加取数公式。如何做期间损益结转?????????告知客户凭证审核记账后在期末的转账生成中做期间损益结转10.1固定资产固定资产删除卡片对应的凭证,但是删除按钮是灰色的?指导重新登录,然后查看,可以删除。
10.1,应付单据审核过滤条件中已整单报销、未整单报销能否设置默认勾选?前台无法设置。你好,请问怎么把现存量的数量全部都清空呢具体的情况如下:你好,请问怎么把现存量的数量全部都清空呢?库存核算---查看一下现存量数量。
委托代销退货单不能记账。建议提交问题。资产拆分时如果存在小数差额如何处理?系统会自动倒挤给最后一张卡片。用友U8总账对账总账明细跟辅助明细不符您好,是对账的时候提示对账不平么,显示什么账和什么账不平?什么时候不平?当月还是之前月份就不平了?当月的不平,然后查看制造费用结转的数和余额表上的数对不上恢复本月的凭证记账,重新记账看是否能正常,不行就需要isd提交问题具体查看数据了你好,请问一下。
11.0应付怎么应付的明细账上没有变?经沟通客户是在总账应付期初余额中增加了记录,告诉客户不会体现在应付系统。并告知客户开账结转的方式,应付期初余额是修改不了的。建议客户直接做付款单来体现,并生成凭证传递到总账,之前总账期初余额录入的数据删除。但客户称这样现金科目就不对了,之前客户修改期初余额是修改了本年利润科目。建议客户和相应的财务主管去确认是科目金额该怎么调整。客户明白!用友U8721。
872基础档案如果要核算部门和人员,该选择哪个辅助核算?告知客户勾选个人往来即可,并告知在人员档案中勾选上是否业务员,录入上业务或费用部门。用友U890应收应付红票对冲,红字应付单的金额大于蓝字应付单的金额,可以对冲吗?可以,手工录入对冲金额,问题解决10.1应付客户来电咨询采购发票是A单位,预付账款是B单位,怎么在做应付冲应付的时候过滤不出采购发票呢?告知客户转出供应商是A单位,转入供应商是B单位,点击查询。
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