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客户来电咨询:多部门使用的卡片如何用实施工具导入???告知客户录入多行,其他信息相同,使用比例和使用部门不同即可整个系统无法登陆。昨天下午下班之前还能正具体的情况如下:整个系统无法登陆。昨天下午下班之前还能正常使用。
t3普及版具体的情况如下:我反结账去2016年 以审核人身份进去 没有总账模块了 您好!用admin登录系统管理,给这个审核人授权一下总账模块的权限谢谢890固定资产1.总账中增加了累计折旧的科目,如何在固定资产中修改对应的累计折旧科目?2.一个类别中的卡片全部移到另一个类别如何处理?1.选项中勾选了按类别设置入账科目,指导客户在类别中维护对应的累计折旧科目2.可以做类别调整的变动单。
T3的凭证可以导入到G3吗具体的情况如下:T3的凭证可以导入到G3吗T3中使用系统管理导出凭证,G3中导入。T6服务器打开防火墙的话,开放了端口后,客户端还是连不上。具体的情况如下:T6服务器打开防火墙的话,除了4630、1433、80还需要开放哪些端口?开放了这些端口后,客户端还是连不上。关闭防火墙就可以连上。就是这两个端口了,其他的没有了,还是有问题的话。
畅捷通T1发票管理按商品行开票登记错了,怎么修改具体的情况如下:畅捷通T1发票管理按商品行开票登记错了,怎么修改您好,重新再选择这张单据的明细行点击按商品行开票。总账-账簿打印-供应商往来明细,应付账款科目有期初本期无发生,打印的时候提示无可打印科目,如何处理?指导更改选项-明细账打印方式为按月排页,重新打印;T3帐套新建具体的情况如下:我建立18年帐套弹出“无法除去数据库“UFDATA_004_2018"。
财贸宝打印问题具体的情况如下:财贸宝客户端的草稿里做的单据只能打印一次,主机上的草稿没有打印限制,是什么问题,两边用的是同一个操作员吗?客户端换成主机的操作员试下,排查下是否为权限问题。
你好,以前用的是T1商贸宝标准版11.1现在升级到T1商贸宝批发零售版12.6财务增强包。具体的情况如下:你好,以前用的是T1商贸宝标准版11.1现在升级到T1商贸宝批发零售版12.6财务增强包,这个增强包要用T3普及版哪个版本号啊?才能都读取到加密狗啊?不客气谢谢!是的T1商贸宝批发零售版的版本号12.6,13.0都可以吧?需要使用财务通普及版的10.8plus1并安装相应的补丁。
用友T3连接不上服务器,而且显示portal.exe应用程序错误具体的情况如下:用友T3连接不上服务器,而且显示portal.exe应用程序错误这台机器是客户端还是服务器端,如果是客户端,先看下服务器端能否正常登陆T1的进货单或是销货单填写错了,能不能修具体的情况如下:T1的进货单或是销货单填写错了,能不能修改或是删除呢,还有我想看到商品的利润在哪里看呢您好,进货单或是销货单填写错了只能在经营历程里红冲,重新做。
T+关于借产品给客户一般用那个单,有客户信息记录但是不挂往来账具体的情况如下:就是我要把这个产品借给客户过一段时间要还的不要记录往来账能知道是从那个客户那里还回来的就行了还是老问题吗?用调拨单是否可以。不能涉及钱和往来账没太明白您的意思,可以先销售出库,再做销货单,如果无法区分的话,销货单上加单据自定义项看是否可以。您好!请问发出产品到客户库存签收了的但客户未使用,每月均按使用完的产品开票应收。
11.0,成本管理,客户咨询成本中心,成本中心录入代加工的成品,,设置了虚拟的产成品库,能否只核算这个代加工的成本?客户已经做了成本中心的对照,告知材料出库单上选择的成本中心没有错就可以,客户明白。
10.1应收管理客户来电咨询某张发票到期了,现在录入贴现的时候提示:贴现日期不能大于到期日?票据到期做结算处理不做贴现。ufo报表往来科目跨年取数不正确安装最新的总账补丁用友U890用户咨询有无报表可以查询上周应付单据和付款单据的明细及余额?指导用户查询业务明细账,按日期过滤,用户明白。进货单可以审核,弃审。有预付,一但使用预具体的情况如下:进货单可以审核,弃审。有预付,一但使用预付填制金额。
客户来电咨询其在应付款管理模块做了应付冲应收的操作,与在应收款管理模块做应收冲应付是否是一样的?告知用户是的。固定资产,怎么打印固定资产卡片的标签?可以打印所选择的卡片样式,并在卡片样式里修改。我12月买的t+,10月11月的手工帐想导入t+然后跟12月的账一起打印出来如何实现?具体的情况如下:我12月买的t+,10月11月的手工帐想导入t+然后跟12月的账一起打印出来如何实现?是的。
用户说现金流量表的数据跟账上的数据对不上为什么?用户说一月和二月还是对的,三月开始不对的。凭证都记账了让用户每个项目去对数,检查凭证上的流量方向是否对,用户说自己先查查有问题来电。sT+标准版现金流量项目已经录入了,为什么不分配呢具体的情况如下:现金流量项目已经录入了,为什么不分配呢财务费用利息那个也要设置系统里面对应的是待处理财产,凭证是客户应该是对应二级科目或者辅助核算的问题的问题。
用友U810.1存货核算客户来电咨询修改暂估方式怎么修改?采购系统或委外系统集成使用时,如果明细账中有暂估业务未报销或本期未进行期末处理,此时,暂估方式将不允许修改。
用友U8-10.1存货核算客户来电咨询,在12月份正常单据记账时提示:不在当前会计期间(11月)?告知客户是11月份没结账导致的,指导客户先对11月份结账,再用12月份登录,正常。用友U811.0总账客户凭证取消出纳签字提示需要使用签字人取消?客户登陆的操作员登陆,使用签字人登陆操作,解决客户来电咨询,销售模块结账的时候,提示发货单【销售发票】有未审核记录不能结账。
存货核算按结算单制单提示有分批结算,不支持按照结算单制单,这是什么原因,如何处理您好说明您的发票和入库单是分开批次结算的,比如发票有两行,您第一次结算了一行,第二次在结算了另外一行。如果是这种情况,则不支持结算单制单,建议您走中转科目,普通制单。用友U890应收应付应付模块核销界面上看到的应付单原币金额是2186日元,原币余额是98日元,是什么意思?告诉用户录入单据时的金额是2186日元,做过后续处理。
用户咨询采购发票运费发票如何一起结算。指导采购结算,用户手工结算。用友U811.1总账客户来电咨询:1、打热线电话提示服务识别码错误?2、录入期初时,比如应收某客户100,预收30,但期初只录入了应收70,现在收到客户的款100,客户要求退还预收款,怎么操作?还能查到期初前收到客户多少预收款吗?1、建议客户拨打3号键咨询;2、建议客户做核销核掉70元应收,再做红字收款单,再对红字收款单和收款单做红票对冲。
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