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您好,请问一下,出纳账现金日记账与总账对具体的情况如下:您好,请问一下,出纳账现金日记账与总账对账不平,点明细又显示是平的,这个是怎么回事儿呢?如果不是这个情况的,请由服务商到支持网提交个问题和总账以及出纳的账套。
T3中老版本是财税专版,升级到T3普及1具体的情况如下:T3中老版本是财税专版,升级到T3普及11.0中,升级数据库的时候提示如图的信息,请问怎么解决?不客气好的,谢谢。您联系一下您的服务商帮您把数据提交到支持网,让工程师帮您看下数据。还是不行,执行了降级工具再执行的话还是这个提示。您做以上操作之前一定要先做好备份。您下载降级工具,先降级,然后再升级,降级工具https://service.chanjet。
这个是啥意思啊,会计科目没有办法增加具体的情况如下:这个是啥意思啊,会计科目没有办法增加退了软件又好了使用账套主管身份登录下系统管理服务器的,是在服务器上操作的还是使用的第三方远程软件进行操作的出现这个提示?》提示“存货类别必须是末级的、未停用而且是必须已经存在的,请重新输入!”具体的情况如下:导入存货的时候,提示“存货类别必须是末级的、未停用而且是必须已经存在的,请重新输入!”您好,比如01是大类。
货币资金期末数错误怎么办?具体的情况如下:余额表、总账期末数都正确,资产负债表中的货币资金生成的期末数却是错误的,请问该怎么处理?非常感谢!问题解决了。记账宝先检查下科目明细账和余额表是否正确,如果正确,就检查下是否已经记账了,然后查询下生成报表的时间是否正确,最后检查报表取值公式没有您说的选项啊我用的是T1记账宝,没有这个功能亲,可以使用钱流单据中的调账单据。
期间损益结转时,报错提示具体的情况如下:这个提示一般是电脑环境的问题导致的,可以到其他的客户端登录验证是否也会出现,可以尝试修改下电脑的日期格式,长日期格式修改为,yyyy-mm-dd账簿打印,用户表示打印出来没有格子。
单据毛利方面能单独扣减每张单据的运费什么具体的情况如下:单据毛利方面能单独扣减每张单据的运费什么的吗,比如进价100的鼠标,卖200,销售的时候要承担20的运费,10元得回扣,利润就是70.目前T1好像用的比较痛苦。您好,发生运费您可以填一般费用单,有扣回的可以填写其他收入单。目前这两张单据无法关联销售单,建议您可以填写备注,其他数据需要自己计算。委外模块年结后期初材料怎么批量审核。
T3科目名称可以设置特殊字符吗?具体的情况如下:为什么T3有的科目名称可以设置特殊字符,有的却不能?科目名称可以是汉字、英文字母或数字,可以是减号(-)、正斜杠(\\),但不能输入其他字符。输入法切换到英文状态看下有的科目不让设置(-)这个,为什么?科目名称只能由字母,数字,汉子组成借货方输不上数字具体的情况如下:T3标准版录入凭证时,借方和货方输不上数字,摘要可以输。我的T1用不起。
采购订单开负数,无法保存具体的情况如下:采购订单开负数,无法保存,怎么办您好:1.出入库调整单都是用来调整金额,从而调整结存成本;2.当成本调整是由于出库成本错误导致的,建议做出库调整单,正数成本调小,负数成本调大;3.当成本调整是由于入库成本错误导致的,建议做入库调整单,正数成本调大,负数成本调小。无法开负的是吧,是这样的,上次入库金额入错了,多了1000多,其实要按0.9的总折扣录,那总个采购金额就会变少。
客户来电咨询刚刚咨询的问题:材料出库单设置了表体扩展自定义项5,原来单据中该自定义项的内容是手工输入的,之后勾选了自定义项的合法性并维护了档案,材料出库单的表体自定义项需要参照选择。设置后。
工作圈应收统计显示不一致,具体的情况如下:工作圈应收统计显示不一致,亲备份数据之后,到支持网上提交反馈下,后台转给研发看下具体的情况检查了,是工作圈显示错误,表头显示是不正确的对比了一下是期初的数据显示的不正确导致的,是不是还有业务员或者部门这样的过滤条件,然后期初里面没有录入对应的业务员或者部门。先去检查看下。点击明细查看是正确的,表头显示是不正确的看上面的数据余额的计算不正确。
挂账在哪里挂呢?具体的情况如下:应付账款,已对账,也开过来了发票,应该做什么?怎么挂?谢谢解答您好,如果已经入库,生成采购入库单,参照采购入库单做进货单并生成采购发票就可以了。“年结达人\"招募令,点击招募令,拿下高效工具,赢取IPAD,戳我,戳我,快戳我!如果是进货单立账,做进货单确认应付账款,如果是采购发票立账,还需要由进货单生成采购发票,后续付款时做付款单,与进货单或采购发票进行核销“年结达人\"招募令。
生产订单退料参照不到记录条件执行完未关闭的是否显示为是后即可客户咨询业务员间做应收冲应收,如何操作?指导客户在设置-选项-核算设置-核销规则中勾选业务员,应收冲应收转入客户不选择,然后选择业务员保存即可,在制单处理中合并制单,客户称明白。用户咨询如何清除单据锁定。。。使用admin登陆系统管理视图清除单据锁定用友U890总账去年的期末余额和今年期初对不上,如何处理?应该是调账导致,建议用户核对后修改期初余额。
客户咨询采购的运费怎么摊到成本里去?告知客户可以做费用折扣结算。12.2升级12.3具体的情况如下:我12.2版本里有二次开发的数据和程序,升级12.3后这些更改的数据和程序有没有影响。
盘点单。具体的情况如下:盘点单流程 是先做出库再做盘点?可参照https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=1619客户称重新安装客户端后,UFO报表取不到当月值。指导客户查看,客户发现登陆帐套有问题导致,重新登陆正确帐套,没有问题。11.1,utu。客户重启服务器后,UTU连接超时。告知客户通过UTU管理控制台,看UTU服务是否开启,看其端口是否被禁用。
固定资产1、客户称原值增减变动单当期生效勾选为灰色,如何修改?2、如何批量做原值增减变动单?1、不能修改,只能删除;2、批量变动中处理,客户明白;用友U890已经恢复卷积,现在要删除材料出库单,提示单据已经记账,咨询如何处理?已经期末处理。告知用户需要恢复期末处理,恢复记账,再删除单据,用户明白。库存期初结存不输单价会有什么影响?您好,可以不录入的,库存的金额是参考值。
收到一笔零数量,有金额的折扣发票在系统里怎么做?该物料是生产耗用属性,没有生产模块,会做材料出库单,这个在系统里怎么做呢?您好!这个是供应商给您的发票吗?如果是的话,或者您可以直接录入为其他应付单;或者新增折扣属性的存货做运费发票,后续与该存货的入库单可以做费用折扣结算。是供应商给的,但是生产耗用和折扣属性不能同时勾选。这个该怎么处理呢您好!可以考虑新增应税劳务属性的存货A做运费发票。
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