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T1生成凭证传递到T3里凭证上为什么具体的情况如下:T1生成凭证传递到T3里凭证上为什么供应商呢请看上条回复都设置了楼上棒棒哒!请参考楼上回复。1、T3与T1里都设置对应的供应商档案2、T1里的往来单位里,找到该供应商。
T1,在哪弄盘点表具体的情况如下:T1。在哪弄盘点表出来呢,是的,不强制的意思就是说系统不用系统结帐,就直接做下月的单?月结是根据自己需要选择是否做,月末可以不用做盘点,也是根据自己需要选择性操作,也可以单独录入报溢单或报损单每个月是否要结帐那我们月底结帐,一定要录入这个总量盘点单吗?(正确和不正确的都录入正确的实数吗?或者不录入总量盘点单,做个其它什么单据。
挂个人往来核算科目在哪里查账?查询个人往来辅助账。s请问一下:导入基础资料的时候提示这个是怎具体的情况如下:请问一下:导入基础资料的时候提示这个是怎么回事?我编码和其他东西都没变就是价格调整了不能直接倒进去吗覆盖掉不可以吗做了账就不能删除商品,除非您还没开账,没开账的话,创建一个新的账套,去导入把原来的到出来,修改价格,然后把软件里面原来的商品都删除,然后再导入不能。
入库单无法结算具体的情况如下:您好,请查看合计数量,根据提示查看这个存货是否异常结转上年度供应链的时候提示具体的情况如下:结转上年度供应链的时候提示不客气!好的谢谢您好,对比16,15年度此表的列,如果15年少的就加上,多的就删除上月发货单金额写低了,出库单和发票根据发具体的情况如下:上月发货单金额写低了,出库单和发票根据发货单来的,都写低了,不反结到上月改,下月怎么修改涉及到出库成本和与客户之间的往来。
打印明细账时选择科目时比如选择150具体的情况如下:打印明细账时选择科目时比如选择15010101-15010309这些科目打印但是打印出来的只有15010101其他科目不打印。请问如何解决?一个一个打印吧。
T310.8.2系统是window20具体的情况如下:T310.8.2系统是window2012,数据库安装什么版本的数据库发版说明上写了可以安装2008R2数据库,我门自己当时安装T3-10.8.2的时候就是安装的2008r2的数据库发版说明上没有提到2008数据库,只提到2000和2005数据库。
T3如何清楚复制过来的资产负债表上的数具体的情况如下:T3如何清楚复制过来的资产负债表上的数据如:用002账套的模板用在003账套上面003没有1-5月份的现在1-5月份的资产负债表遗留的数据如何清是整表重算的吗?:那几个月份都没做账都没做账重算为什么还有以前的数据呢不用清除,直接重算就可以。T3天津的代理商有么给个联系方式具体的情况如下:T3天津的代理商有么给个联系方式您好,您是没有服务商吗。
多栏账打印具体的情况如下:T+12.2多栏账打印,一张A4纸横向打印不完所有栏目,但是第二张打印出来的表头就不会显示第几页共几页了,要一直到打印完所有栏目后才会显示页数,这个如何处理呢?抱歉,让您久等了,这边测试多栏账打印确实有这个现象,麻烦您联系服务商提交问题处理,凭证不打印科目可以在填制凭证界面点击打印下拉箭头的摘要设置,将科目编码指定到待选项目中。还有顺便测试一下如何取消科目编码的打印。
特别说明:问题描述:用户的卡片应该是三月在一个帐套减少,并同时在另外一个帐套增加,但是三月忘记做了,四月了怎么处理?四月在帐套卡片折旧方法调整为不提折旧然后做资产减少,在另外帐套录入原始卡片即可。
特别说明:问题描述:用户问以前有一笔入库单做多了,后来用其他出库单调整出去了,但是现在一直有这笔暂估,怎么调整?采购发票参照不到期初入库单?1、做一笔其他入库单先入进来然后做红字采购入库单冲掉暂估2、指导用户操作可以参照到1、如何做科目封存?2、如何将A科目的余额调整到B科目,使A科目余额为0?1、基础档案——科目档案——打开某科目,勾上封存。2、做凭证进行调整。产成品入库单一部分可以生成凭证。
u10.1固定资产客户咨询对固定资产恢复月末结账前状态时提示:bof或者eof有一个是真,或者当前的记录已被删除?跟客户确认其他客户端和服务器也是一样报错,后续告知客户需要修改后台数据库,建议派单分公司,客户称自行联系。用友U810.1采购管理客户来电称做了红字采购入库单,也做了红字发票,现在要结算结算不了?指导客户进行手工结算,选择红字发票和红字入库单,点结算客户称可以了。
T+分管人员怎么设置,为什么做单选择不了具体的情况如下:T+分管人员怎么设置,为什么做单选择不了您好,往来单位中可以设置分管人员。单据上将表头的部门清空,然后再录入业务员。T+资产负债表是重分类的,其他应收、应付款,没有设置辅助科目,要查借贷方期末数怎么查?具体的情况如下:T+资产负债表是重分类的,其他应收、应付款,没有设置辅助科目,要查借方、贷方的期末数据怎么查?(查询条件中没有余额方向)这个直接查询就好了呀。
客户咨询:5月份暂估的采购入库单500,现在录入采购发票300,结算成本处理后对应的红字回冲单-500,蓝字回冲单300,数量不一致。期末处理后会生成200的暂估的蓝字回冲单。
特别说明:问题描述:凭证引入后,制单人会变成引入人么不会期末数如何导出具体的情况如下:求详细步骤总账-科目余额表查询后,表头有导出的按钮。明细账也是同样的操作在哪里导出期末余额?科目余额表?总账-科目余额表查询后,表头有导出的按钮。明细账也是同样的操作期末余额-导出就可以啦11.0网上报销网报模块升级到11.0后无法设置单据模板?实施顾问询问,建议拨打01062485766,客户明白10.1,企业门户。
同样是没有启用外币核算的科目,采购发票是美元,为什么做凭证的时候对方科目能带出非美元的科目,但是控制科目就不能带出非美元的2202科目?您好,采购发票是在设置科目之前做的吗?可能是科目生效的时点问题噢,为了测试,您可以现在再录入一张采购发票,正常情况下贷方会带出这个受控科目的。871存货管理调拨单做了记账后,期末处理时显示入库数量为0,金额为0,为什么?指导客户分开仓库记账,期末处理。客户操作成功。
因为采购专用发票做错了,做了红字的,再做了一个正确的蓝字发票,这样是不是正确了?还有原先的那个蓝字发票和红字发票需要做什么操作吗?需要结算还是怎么操作了?您好!具体的信息您能提供一下吗?一般需要红蓝字发票做手工结算的。采购入库单报销记账和蓝字回冲单的税金科目带不出来,是为什么呢您好,应付系统中的基本科目设置-税金科目是否设置了,设置一下科目。设置了,还是带不出来需要生成借:应付账款(应付受控科目)。
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