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11.0固定资产客户来电咨询固定资产卡片输出的权限在哪里设置?系统服务-系统管理-权限下权限固定资产-卡片输出权限,问题解决811总账就1太客户端,在填制凭证界面,按回车键,换行,反应特别慢,需要5秒时间。
请问下年结错了可以重新删了在结吗具体的情况如下:请问下年结错了可以重新删了在结吗所以您要慎重我有很多套账,会不会错删呢可以的,注意备份好账套用友U890应收应付跨年做应付冲应付做错了,如何处理?指导用户做红字的应付单做应付冲应付冲掉后再做正确的应付单即可,问题解决。修改部门提示固定资产部门属性设置错误!:使用NULL无效具体的情况如下:修改部门提示固定资产部门属性设置错误!:使用NULL无效您好,考虑是数据问题。
损益类科目做相反的分录得用负数吗具体的情况如下:损益类科目做相反的分录得用负数吗怎么红冲啊您好!如果是转成业务招待费的话,建议您把之前办公费的凭证给红冲,然后把业务招待费的给做成正数就可以了请参考此回复。借:管理费用-办公费用,贷;管理费用-业务招待费,不用做负数。就是管理费用的办公费转成业务招待费,应该做分录是借:管理费用-办公费用负数,贷;管理费用-业务招待费也用负数您好,您能描述下您具体业务情况吗。
凭证打印4张,怎么只出来两张具体的情况如下:凭证打印4张,怎么只出来两张OK.套打的话一般是用友专版的纸型,不能撕开打印;非套打的话就是纸型问题了,一般要自定义纸型解决。嗯,他们有什么不一样的解决方案吗?非套打,但是现在解决了,应该是打印机和纸型的问题.是设置的套打还是非套打呢?二级科目怎么出不来?具体的情况如下:输入科目后,二级科目不显示怎么办?先确认下科目档案中这些下级科目是否勾选了停用,将停用的选项取消掉。
打开系统管理,如图具体的情况如下:打开系统管理,如图提示已经很清楚了,你可以找到这个dll文件,重新注册dll文件看看是否可以解决问题此种情况下,建议重新安装软件,若重装后依然这个提示,说明系统库已发生严重错误。
T3月末结不了帐,具体的情况如下:你好以前账套有核算模块,我自己现在这边没有核算模块,总账结不了帐,核算模块又进不去,核算模块也取消不了,以前的核算模块里面有数据。现在做不了下个月的帐,麻烦帮忙解决一下。急G6做不了固定资产变动单具体的情况如下:有一张原始卡片原值增加了 要做变动做不了不可以,在当月可以直接修改要变动的内容。
T+没设置固定打印行,怎么打出来还有空行?具体的情况如下:T+没设置固定打印行,怎么打出来还有空行?那没有其他地方设置,您用系统模板重新另存为一个模板设置一下吧没有,只勾选了根据纸张自适应下面两都没勾选您是不是设置了行高自适应,勾选了自动补空行请问一下,以前用友有一个物业通的,现在还具体的情况如下:请问一下,以前用友有一个物业通的,现在还有吗?没有您可以拨打400-6600-588热线具体咨询确认下。
特别说明:890总账问题描述:1.03号登陆要审核凭证登陆不了,提示密码不正确2.2月份的凭证可以修改到3月份吗1.指导客户在系统管理里修改密码2.告知客户不可以跨月修改制单日期,可以将凭证复制后修改,原凭证删除,客户明白了。872总账客户来电咨询:总账恢复结账的快捷键没有用?键盘有fn,告知客户fn加反结账的按钮以前按,恢复结账成功。用户表示销售管理中,做销售发货单,操作员只能看到自己做的单据,看不到其他人的单据。
预算管理问题咨询。。。。。。。。13427546801陈出纳模块,操作中的存取款是灰色的,为什么?月份选择问题,期间选择为3月份后正常。T+上传不了附件具体的情况如下:T+13.0标准版 销售订单(上传不了附件)。
T+的入账日期是T3的开始使用日期吗?具体的情况如下:T+的入账日期是T3的开始使用日期吗?不能修改,需要做资产处置,重新录入卡片反结账到期初可以修改入账日期吗?是的特别说明:remoteing信道异常。。。。问题描述:重新启动u8的服务或iis服务。。你好,请问这个是怎么续费具体的情况如下:你好,请问这个是怎么续费您好,可以联系您的软件供应商请问T+12.0的打印样式是存在目录的哪具体的情况如下:请问T+12。
U11.0客户来电咨询其有一笔业务如,收款应为100元,实际收到货款110元,做销售发票应做100元,实际做了98元,剩下2元下月在补录,如何将多收的10元退回给客户告知客户可填制一张红字的收款单10元与蓝字110元的收款单做核销,再110元该张收款单与销售发票做核销操作,剩下的2元按客户要求下月再做,用户告知明白。10.1UFO报表客户来电咨询资产负债表不平衡,客户称未分配利润的期末数取得不对,怎么办。
872,固定资产。客户询问能不能将一张卡片的折旧劈开成一部分走研发费用,一部分走折旧科目。告知客户是可以的,需要设置为多部门使用,按部门来设置对应科目和比例,客户明白。870成本管理客户来电咨询:6月份凭证已审核已记账,7月份发现有重复的凭证,未审核未记账;此时如果删除6月份的凭证,是否会导致7月份管理会计的其他数据丢失?告知客户像制造费用等成本需要从总账取数的话,就有影响;其他没影响。后回电。
应付客户称目前启用了采购、销售,如果不在采购销售中录入发票,在应付系统录入是否可以?告知可以录入其他应付单,并告知采购入库可以通过其他入库单形式录入,不然采购入库一直是暂估,如果今年度供应链中不录入单据。
10.1,应收。客户询问红票对冲制单的时候提示有效分录数为零。客户这笔红票对冲不用制单,告知客户隐藏记录即可,问题解决。s890,总账,客户想用应收受控科目在总账制单。指导客户勾选可以使用应收受控科目,问题解决。11.1存货核算哪张表可以体现存货的结存金额和数量?告知可以查看存货核算的收发存汇总表,客户明白直运销售退货怎么处理,已经开过票您好,可以参照订单做红字的直运销售发票。红字发票没来的情况下怎么处理。
开票单位录入不正确,请检查.谢谢回复在发货单里删除了,重新选择就可以了。不过不能总这样操作。您好,您在发货单表头开票单位,通过右边按钮进入选择开票单位,再保存查看。我删除了重新添加的也不行。您检查客户档案中设置的开票单位是不是有问题,删除已经有的,重新添加一下再试试。我删除了重新添加的也不行。您这种情况有点异常,麻烦通过ISD提交问题,后续工程师具体分析处理,谢谢!客户咨询:销售统计表中有记录有成本,没有数量金额。
872,应收票据。客户询问应收票据能变为付给供应商的预付账款吗?告知客户做背书即可,会有提示,是否将剩余款项作为预付账款,客户明白。s问题描述:委外核销,材料出库单本次核销数量和金额都是负的,不能核销,为什么建议用户检查一下负数的材料出库单,是否有红字的材料出库单服务器和客户端上打开销售管理模块都提示如图报错您好,用isd打上销售管理补丁,并执行补丁脚本后再去试试,如不行,isd提交问题查看具体原因。销售发货。
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