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修改了公式之后为什么几个部门的取数都变具体的情况如下:修改了公式之后为什么几个部门的取数都变成一样的了公式里面我是区分了部门的您将您设置的公式截图看看T3我自己设置的部门汇总表您这是什么报表,公式设置截图看下试了的没用您重新设置下公式,录入关键字取数看看t+收发存汇总表和库存状况表的金额差异大具体的情况如下:我录入期初的库存,在进行核对的时候,期初库存金额297698.56和库存状况表的金额312349。
供应商往来期初具体的情况如下:供应商往来期初结转过来没数据参考下图,可以看采购发票核销明细表您好怎么可以查询发票核销的情况亲,如果是查看的采购模块的供应商往来期初,那您需要返回上年查看是否有没有核销的采购发票。
安装数据库的时候提示这个是怎么回事急具体的情况如下:安装数据库的时候提示这个是怎么回事急急急没问题win7专业版支持吗换个安装包试试每次开机要等15分钟才能做凭证具体的情况如下:云加密,每次开机要等10-15分钟才能进T3做凭证,不然就是演示期。15分钟以后公司信息就自动出来然后才可以做凭证。这是为什么。您好,请参照U6升级T6,怎么升,能详细一点吗具体的情况如下:U6升级T6,怎么升。
890总账客户来电咨询2013年银行对账提示2012年11月12月不平,2012年的余额调节表是平的,怎么回事呢?同步指导客户到银行对账期初录入的界面查看期初调整后余额不平,告知客户手工进行调整,客户明白核算模块不让取消记账,成本算法选的是具体的情况如下:核算模块不让取消记账,成本算法选的是全月平均搞定正如楼上所说,取消月末仓库处理,再去取消记账先取消期末仓库处理关于现金流量。
10.1应付款管理客户称本月做的其他应付单有问题需要修改,但是已经与付款单手工核销了,且生成了凭证,但是本月没有结账,如何修改?指导客户可以删除凭证后取消核销操作后再进行其他反向操作修改或者删除后重新做正确的其他应付单,客户明白。1、用户咨询总账结账时提示工作检查未通过,如何解决?2、用户咨询如何将本年数据结转到下年?1、带用户查看有两张凭证未记账,指导记账后再结账,用户操作后问题解决。s2、建议先做账套备份。
客户咨询:应收款管理中的红票对冲提示错误指导客户操作自动冲销提示无需处理的单据。客户来电称:1.某操作员的采购订单被退回后,打开待办任务中,提示:此张单据包含您没权查看的数据或者此单据已不存在,不能查看。怎样处理?2。
用友U890销售管理客户来咨询发货单已经开票,然后把发票删除了修了发货单现在在开票生单过滤不到销售发货单?指导客户查询发货单已经审核,没有关闭。查询对应退货单和发票没有数据。客户是帐套主管。指导客户重新生单,发现选择已经执行完的单据能参照这个发货单,。怀疑有异常,建议客户把发货单删除重新做试试,客户明白不允许负库存具体的情况如下:不允许负库存,对哪些计价方式没有,是以什么来判断是否为负库存回复里已经告诉你了呀。
客户来电称:设置了UFO报表设置库存函数取本期的入库数量,应该怎样设置?***********沈女士客户要按照仓库取某一存货的入库数量。指导客户设置公式为:SBQRK(会计期间,账套号,会计年度,'WC','仓库编码','存货编码'),累计入库数量使用SRK函数后,问题解决。采购管理结转到14年修改了单据体自定义项的值,13年的单据这个值会变吗?不会变。872采购管理通话过程中电话中断,根据来电12:01回拨不通。
890总账客户来电咨询银行余额调节表不平,企业已收,银行未收多了2013年8月的一笔记录,怎么办?告知客户查看银行对账期初录入的的界面调整后的余额不平,告知客户企业已收,银行未收多了2013年8月的一笔记录可以删除,并让客户手工调平银行对账期初录入,客户明白应付,上月的付款退回,咨询如何处理?录入红字付款单,重新付款可以手工录入付款申请单。谁能告诉我,为什么采购入库单进行了费用分具体的情况如下:谁能告诉我。
实时计价改为定时计价后就改不回去了,提示具体的情况如下:实时计价改为定时计价后就改不回去了,提示存在未记账单据,请重新计价;然后我就把所有单据审核了,凭证删除了,重新计价成功,修改为实时计价,提示保存成功。
t+重量单位无法显示具体的情况如下:预览就没有后面部分吗,那么您存货名称是有后面部分的吗?将系统模板另存下,然后将格子拉宽后看下预览就是这样预览的时候是否正常呢你好!我做了期间转结,发现中止的订单和具体的情况如下:你好!我做了期间转结,发现中止的订单和生效的订单不能清除,请问中止状态的订单如何清除那就没办法了呢,如果有关联就无法删除了。感谢你的回复!但删除订单这个方法行不了。
客户来电咨询:如何设置现金流量表?????指导客户同步设置即可用友U811.0总账总账记账提示供应链需要记账,供应链模块没有使用也需要记账吗?告知客户只要启用了供应链模块,则都需要对其记账。供应链记账完毕总账才能记账。与客户说明,客户明白。指导客户在采购进行期初记账,再结账。网上报销制单提示170103科目报错,不知道什么原因您好,正在确认请稍后。您好,检查您是否有1701这个科目,有的话建议您isd提交具体分析下。
用友U872采购管理客户来电咨询,怎么做结算?指导客户同步操作。客户询问移动平均的计价方式是否可以先做凭证在做期末处理?告知客户可以。来电咨询订单表头表体税率的取值问题。李先生***********手工新增单据时,表头税率取值为空,用户可修改。如果不录入,在录入表体第一行记录后,自动取第一行记录的[税率],可修改。表体存货的【存货档案】[税率]为空时,带入表头税率。录入表体以后。
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