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T1plus管理员密码忘记了怎么办具体的情况如下:T1plus管理员密码忘记了怎么办楼上正解T+反记账怎么操作?具体的情况如下:T+反记账怎么操作?1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】,过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】,点击【确定】进入;2.在【全部凭证】的页签下,勾选上需要取消记账的凭证记录,同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账;3.如果需要批量取消记账。
商品档案加的有二级二级里面有明细,然后改具体的情况如下:商品档案加的有二级二级里面有明细,然后改了二级的名称,那里面的明细就找不到了,单独查这个二级的大类也能查到但里面没有明细了,后来把名称在改回来也不行了。
请问,比如001这个账套,我建立了201具体的情况如下:请问,比如001这个账套,我建立了2016年的账了,也结转过去了,一月份的账也做完了,结果发现2015年12份的凭证有错,出现这种情况该怎么办呢?我2016年1月做的账还能保留吗?需不需要重新做过呢?不客气,祝您工作愉快!已解决,谢谢点击是即可;但是结转的时候提示‘本年已经有期初余额,结转的话将会清空期初余额’,这个怎么办哦?16年1月份不要记账,保持期初状态。
总帐结账工作检查不通过?s带客户查看工作报告有一张凭证没有记账,记完帐就行了s请问有t1商务电话吗?具体的情况如下:请问有t1商务电话吗?010-62436688/4263怎么把R9的会计科目导入T3具体的情况如下:怎么把R9的会计科目导入T3好的谢谢使用T3安装目录下的系统工具导,先从R9中导出到Excel然后再用工具导到T3里面即可。是从数据库导还是从哪导呢?转G6标准版后会计科目的规则就跟T3一致了吗。
特别说明:问题描述:总账已经记账到7月份,现在要修改5月份凭证,如何处理?反结账反记账到5月,然后修改凭证。s特别说明:问题描述:打印的时候预览后打印只打印一张?告知客户关闭预览直接打印即可T+12.3升级T+13.0具体的情况如下:T+12.3升级T+13。
客户来电称做手工核销是不是把供应商选一下。过滤出来之后,结算金额设置一下就可以了,是否需要生成凭证告知客户,如果受控科目+辅助核算都一样的话。可以不需要生成。客户明白871委外管理委外订单材料都出库了。
12.2中现存量查询,不显示数据。具体的情况如下:12.2中现存量查询,不显示数据。谢谢确定有库存吗?如果确定存货有结存,那可能是因为仓库没有参与可用量控制,从更多条件中选出截图所示项,查询的时候勾选此项。客户来电咨询采购发票的价税合计,税额,无税金额这三个数字调不对,老是差一分钱,怎么办?指导客户先把价税合计录入正确,然后把税额修改正确,客户操作成功。
用户咨询应收模块上月核销的单据,本月想要取消操作,如何处理?指导用户到应收管理取消操作中,取消核销操作,查询条件勾选包含已结账月份,用户操作后问题解决。用友U811.0销售管理现在想要少给客户开发票金额,如何调整?告知用户需要修改发票上的金额即可,客户明白。客户咨询一笔销售订单部分发货,现在做预留无法预留?指导客户查询按订单预留没有记录,查询订单列表,显示该订单已经全部发货,客户反馈可能自己弄错了,在看一下。810。
10.1固定资产如何查看每个类别全年计提折旧的增加数?s建议客户在折旧清单中查看,并指导客户查看。盘点前的单子漏审了怎么补就具体的情况如下:盘点前的单子漏审了怎么补就如果只考虑调账的话,那你打算从什么时候调账?而我的建议是,如果你7月底的实际库存是准的,那就查系统7月底库存,如果6月能确保实际库存结存正确那就从6月份开始也行。所以单据先审核了,检查月初和月底结存是否正确,检查入库出库总数量是否正确。
11.1,ufo。客户表示为什么资产负债表的期末数取的是本月的期初数?因为客户凭证没有记账造成的,记账之后重算报表即可,问题解决。打开进货明细表时,系统会让我们选择公共方具体的情况如下:打开进货明细表时。
QM("1122","","年","月"具体的情况如下:QM("1122","","年","月","借")+QM("1122","","年","月","借")应收账款期末公式,QC("1122","","年","","借")+QC("1122","","年","","借")应收账款期初余额公式QM("2203","","年","月","贷")+QM("2203","","年","月"。
用户咨询应收模块自动核销时能否设置按照单据日期自动从前往后核销?告诉用户系统默认就是按照日期核销的,如果勾选了核销规则,还会优先按照核销规则核销。销售明细账中的成本,如果存货核算中不进行期末处理,能不能查看到。您好,您单据记账取到成本就可以看到。我进行了正常单据记账,但是在销售明细账中成本没有数据,但是我进行期末处理之后销售明细账中成本就有数据了,不是记账,是您记账后有没有取到成本。
890,应付,客户咨询发票上怎么设账期,设收付款协议?指导客户在收付款协议档案里,设置账期、立账日、立账依据等,然后在采购发票里,修改单据格式设置,填写发票,查询应付账龄分析的账表等。s10.1委外管理委外订单279,但发料了360,如何做核销?经沟通客户还没有做委外入库。告知客户委外入库单都没有做,那是做不了核销的。建议客户委外入库后再按正常做核销即可。UFO报表。
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